
(1)业务单据整理、审核、提交,系统内审核费用账单、费项更改;
(2)负责每月应收应付账款对账完毕,出具应付账款确认单报财务经理审核;
(3)及时清理往来款项,做到账实相符;督促各项业务账款回收;异常回款及时反馈业务负责人;
(4)协助业务部门提供业绩数据,对财务工作中发现的问题,提出建议和措施;
(5)完成上级领导交办的各项工作。
(1)业务单据整理、审核、提交,系统内审核费用账单、费项更改;
(2)负责每月应收应付账款对账完毕,出具应付账款确认单报财务经理审核;
(3)及时清理往来款项,做到账实相符;督促各项业务账款回收;异常回款及时反馈业务负责人;
(4)协助业务部门提供业绩数据,对财务工作中发现的问题,提出建议和措施;
(5)完成上级领导交办的各项工作。